| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2024年度,集团营业额下降1.1%至130.87亿元(人民币;下同),股东应占溢利则上升 3.2%至20.67亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少0.9%至65.81亿元,毛利率则微升0.1个百分点至50.3%; (二)医疗器械产品:营业额下降6.5%至65.12亿元,占总营业额49.8%,分部溢利则上升 1.3%至10.67亿元; (三)骨科产品:营业额上升13.2%至14.39亿元,占总营业额11%,分部溢利增长2倍至 2.19亿元; (四)介入产品:营业额增加2.5%至19.8亿元,占总营业额15.1%,分部溢利则减少92.6% 至173万元; (五)药品包装产品:营业额增加12.6%至22.79亿元,占总营业额17.4%,分部溢利上升 10%至8.93亿元; (六)血液管理产品:营业额减少15.9%至8.77亿元,分部溢利下降46.2%至6473万元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利127项,正在申请中的147项,新取得产品注册证150项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有44项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证 过程中的产品注册证有26项。於2024年12月31日,集团国内拥有873项产品注册证, 1040项专利,其中198项是发明专利。海外拥有749项产品注册证,183项专利; (八)截至2024年12月31日,集团的国内客户总数为10,166家(包括医院3998家、血站 419家、其他医疗单位1204家和经销商4545家),海外客户总数为7685家(包括医院 3290家、其他医疗单位2053家和经销商2342家); (九)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为77.8亿元,借款为30.06亿元,另有应 付债券9.97亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为17.7%(2023年: 18.6%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2023年1月,集团持67.51%权益之威高骨科(沪:688161)以10.3亿元人民币(约 11.68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
| 股本 |
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