01066 威高股份
实时 按盘价 跌3.710 -0.080 (-2.111%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2025  |  2024  |  2023  |  2022
  - 2024年度,集团营业额下降1.1%至130.87亿元(人民币;下同),股东应占溢利则上升
    3.2%至20.67亿元。年内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少0.9%至65.81亿元,毛利率则微升0.1个百分点至50.3%;
    (二)医疗器械产品:营业额下降6.5%至65.12亿元,占总营业额49.8%,分部溢利则上升
       1.3%至10.67亿元;
    (三)骨科产品:营业额上升13.2%至14.39亿元,占总营业额11%,分部溢利增长2倍至
       2.19亿元;
    (四)介入产品:营业额增加2.5%至19.8亿元,占总营业额15.1%,分部溢利则减少92.6%
       至173万元;
    (五)药品包装产品:营业额增加12.6%至22.79亿元,占总营业额17.4%,分部溢利上升
       10%至8.93亿元;
    (六)血液管理产品:营业额减少15.9%至8.77亿元,分部溢利下降46.2%至6473万元;
    (七)年内,集团於中国国内新获得专利127项,正在申请中的147项,新取得产品注册证150项,已
       经研发完成、尚在取证过程中的有44项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证
       过程中的产品注册证有26项。於2024年12月31日,集团国内拥有873项产品注册证,
       1040项专利,其中198项是发明专利。海外拥有749项产品注册证,183项专利;
    (八)截至2024年12月31日,集团的国内客户总数为10,166家(包括医院3998家、血站
       419家、其他医疗单位1204家和经销商4545家),海外客户总数为7685家(包括医院
       3290家、其他医疗单位2053家和经销商2342家);
    (九)於2024年12月31日,集团之现金及银行结余为77.8亿元,借款为30.06亿元,另有应
       付债券9.97亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为17.7%(2023年:
       18.6%)。
公司事件簿2026  |  2023
  - 2026年1月,威高血净(沪:603014)以85.11亿元人民币向集团及威海盛熙企业管理谘询中
    心收购山东威高普瑞医药包装(集团持有其95.9784%权益)100%股权,代价以每股31.29元
    人民币发行2.72亿股股份支付,占其经扩大後已发行股本39.43%,其中集团获发行2.61亿股股
    份。完成後,集团持有威高血净权益由23.53%增至52.1%。山东威高普瑞医药包装主要从事预灌封
    给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。预期出售事项不会录得任何收益或亏损。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,472,846,724
发行股数4,521,146,724
备注: 实时报价更新时间为 09/04/2026 18:00
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