02342 京信通信
实时 按盘价 跌1.550 -0.070 (-4.321%)
集团简介
  - 集团主要从事研究、开发、制造及销售无线电讯网络优化系统设备、提供相关工程服务,以及提供电信服务及
    相关增值服务。
  - 集团是一家集研发、生产、销售及服务於一体的移动通信周边设备专业厂商,为客户提供无线覆盖和传输的整
    体解决方案,於2003年在港交所主板上市,是国内同行业第一家上市公司。
  - 集团在广州科学城设有总部研发基地,在南京、美国佛吉尼亚及加利福尼亚分别设有研究所,已形成直放站、
    天馈及基站子系统、数位微波三大产品系列。
业绩表现2025  |  2024  |  2023  |  2022  |  2021
  - 2024年度,集团营业额下跌24.3%至45.28亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损5.64亿
    元。年内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利下跌29.6%至11.71亿元,毛利率减少1.9个百分点至25.9%;
    (二)无线电信网络系统设备及服务:营业额下降25.3%至43.5亿元,占总营业额96.1%,业绩
       转盈为亏,录得除税前亏损4.75亿元;
    (三)运营商电信服务:营业额增加13%至1.78亿元,除税前亏损收窄27.4%至6357万元;
    (四)按客户划分,来自中国移动集团收益减少32.8%至7.47亿元,占总营业额16.5%;来自中
       国联通集团收益下跌76.1%至1.79亿元;来自中国电信集团收益上升9.2%至4.4亿元;
       来自中国铁塔收益下降36.2%至3.48亿元;来自中国内地其他客户收益减少30.8%至
       4.28亿元;来自国际客户及核心设备制造商之收益下降7.9%至22.08亿元,占总营业额
       48.8%;
    (五)按业务划分,来自基站天线及子系统业务之收入减少25.3%至19.13亿元,占总营业额
       42.2%;来自网络系统业务之收入下跌21.7%至8.75亿元,占总营业额19.3%;来自
       服务之收入下降42.9%至9.35亿元,占总营业额20.7%;来自其他(包括无线传输)业务
       之收入则增长23.6%至6.27亿元,占总营业额13.9%;
    (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等值物为14.16亿元,银行借贷总额为8.41亿
       元,平均存货周转期为122日(2023年12月31日:117日),财务杠杆比率(银行借贷总
       额除以资产总值)为11.3%(2023年12月31日:8.8%)。
公司事件簿2022  |  2021
  - 2022年11月,集团建议以介绍形式於新加坡证券交易所主板第二上市。12月,集团宣布已收到新加坡
    证券交易所发出的上市资格函,预期集团股票於2023年1月4日前後於新加坡证券交易所上市及开始买卖
    。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
31/01/2026配售 / 发行548,000 普通股HKD 2.030行使认股权及权证
31/12/2025配售 / 发行10,000 普通股HKD 2.030行使认股权及权证
30/11/2025配售 / 发行913,000 普通股HKD 2.030行使认股权及权证
31/10/2025配售 / 发行2,842,000 普通股HKD 2.030行使认股权及权证
30/09/2025配售 / 发行20,878,500 普通股HKD 2.026行使认股权及权证
31/08/2025配售 / 发行4,744,000 普通股HKD 2.030行使认股权及权证
31/03/2025配售 / 发行37,000 普通股HKD 1.116行使认股权及权证
20/03/2025配售 / 发行310,407,322 普通股HKD 1.090--
20/03/2025配售 / 发行31,040,732 普通股HKD 1.090--
31/12/2024配售 / 发行12,500 普通股HKD 1.116行使认股权及权证
股本
发行股数3,132,131,722
备注: 实时报价更新时间为 09/04/2026 18:00
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