| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团是太阳能级多晶硅生产商和光伏项目承包商,主要从事中国光伏产业上游和下游环节的业务。 - 除多晶硅生产外,亦从事电力销售(透过自有燃煤发电厂供应电力多晶硅生产之用,并销售多余电力予当地电 网);工程建设承包(根据EPC、PC或BT承包模式经营,为光伏及风电项目提供能源解决方案,包括工 程设计、谘询、建设、调试及运维);逆变器生产(用於光伏项目的一项关键部件)及光伏硅片及组件生产。 - 集团生产棒状的多晶硅,主要销售予国内的光伏产品制造商,生产设施位於新疆乌鲁木齐。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2024年度,集团营业额减少31%至212.13亿元(人民币;下同),业绩转盈 为亏,录得股东应占亏损39.05亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌86.6%至13.61亿元,毛利率减少26.5个百分点至6.4%; (二)多晶硅:营业额下降60.3%至77.5亿元,占总营业额36.5%,业绩由毛利转为毛损,录得 分部毛损23.83亿元; (三)风能、光伏电站建设:营业额增加19%至74.57亿元,占总营业额35.2%,分部毛利上升 48.6%至17.12亿元; (四)风能、光伏电站运营:营业额增长6.2%至23.5亿元,占总营业额11.1%,分部毛利则下跌 4.2%至12.39亿元; (五)电气设备:营业额上升45.8%至30.53亿元,占总营业额14.4%,分部毛利增加60%至 6.45亿元; (六)於2024年12月31日,集团之货币资金为116.63亿元,短期及长期借款分别为6.1亿元 及190.73亿元。流动比率为1.11倍(2023年12月31日:1.34倍),资本负债比 率(债务净额除以总权益)为30.6%(2023年12月31日:21.9%),存货周转天数为 76天(2023年12月31日:72.1天)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,集团以1.4亿元人民币及2.6亿元人民币向控股股东特变电工(沪:600089)( 持有集团64.52%权益)出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电100%股权。盱眙高传风力发电主要 从事风力发电、风力发电设备、电气及电控设备销售,并持有盱眙高传观音寺三和农场官滩风电场80兆瓦风 力发电项目;崇仁县华风发电主要从事风能发电投资及营运,并持有崇仁县相山镇一期50兆瓦风力发电项目 。预期出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电分别带来2294万人民币及1.3亿元人民币收益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
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| 股本 |
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