| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2023年度,集团营业额下降3.8%至132.29亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 27.6%至20.02亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少9.1%至66.43亿元,毛利率下跌2.9个百分点至50.2%; (二)医疗器械产品:营业额上升2.7%至69.61亿元,占总营业额52.6%,分部溢利下降 18.8%至10.54亿元; (三)骨科产品:营业额下降37.6%至12.71亿元,分部溢利下跌88.5%至7416万元; (四)介入产品:营业额上升11.9%至19.31亿元,占总营业额14.6%,分部溢利减少 84.1%至2345万元; (五)药品包装产品:营业额下跌3.9%至20.24亿元,占总营业额15.3%,分部溢利下降 9.4%至8.12亿元; (六)血液管理产品:营业额减少5.1%至10.42亿元,分部溢利下降42.9%至1.2亿元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利163项,正在申请中的166项,新取得产品注册证115项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有57项。於海外正在申请中的专利3项,已经研发完成、尚在取证过 程中的产品注册证有163项。於2023年12月31日,集团国内拥有818项产品注册证, 965项专利,其中120项是发明专利。海外拥有794项产品注册证,192项专利; (八)截至2023年12月31日,集团的国内客户总数为9770家(包括医院3802家、血站419 家、其他医疗单位1178家和经销商4371家),海外客户总数为7530家(包括医院3265 家、其他医疗单位2022家和经销商2243家); (九)於2023年12月31日,集团之现金及银行结余为69.89亿元,借款为30.47亿元,另有 应付债券9.95亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为18.6%(2022年: 20.6%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2023年1月,集团持67.51%权益之威高骨科(沪:688161)以10.3亿元人民币(约 11.68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
| 股本 |
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