01066 威高股份
实时 按盘价 跌3.710 -0.080 (-2.111%)
集团简介
  - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於
    中国经营融资租赁及保理业务。
业绩表现2025  |  2024  |  2023  |  2022
  - 2025年度,集团营业额上升2.3%至133.89亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降22%
    至16.12亿元。年内业务概况如下:
    (一)整体毛利减少3.2%至63.72亿元,毛利率下跌2.7个百分点至47.6%;
    (二)医疗器械产品:营业额上升1%至65.77亿元,占总营业额49.1%,分部溢利下降32.1%
       至6.93亿元;
    (三)骨科产品:营业额上升5.8%至15.23亿元,占总营业额11.4%,分部溢利增长43.6%
       至3.16亿元;
    (四)介入产品:营业额增加1.3%至20.06亿元,占总营业额15%,分部亏损扩大6.3倍至
       1.37亿元;
    (五)药品包装产品:营业额增加0.4%至22.88亿元,占总营业额17.1%,分部溢利则下降
       8.7%至8.24亿元;
    (六)血液管理产品:营业额增加13.5%至9.95亿元,分部溢利上升25.4%至8117万元;
    (七)年内,集团於中国国内新获得专利128项,正在申请中的121项,新取得产品注册证111项,已
       经研发完成、尚在取证过程中的有48项。於海外正在申请中的专利34项,已经研发完成、尚在取证
       过程中的产品注册证有49项。於2025年12月31日,集团国内拥有931项产品注册证,
       1144项专利,其中247项是发明专利。海外拥有927项产品注册证,262项专利;
    (八)截至2025年12月31日,集团的国内客户总数为10,346家(包括医院4072家、血站
       419家、其他医疗单位1204家和经销商4651家),海外客户总数为7809家(包括医院
       3357家、其他医疗单位1937家和经销商2515家);
    (九)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余为85.7亿元,借款为37.91亿元,另有应
       付债券9.99亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为21.2%(2024年:
       17.7%)。
公司事件簿2026  |  2023
  - 2023年1月,集团持67.51%权益之威高骨科(沪:688161)以10.3亿元人民币(约
    11.68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复
    产品线的研发、制造及销售。
股本
内资股及其他48,300,000
H股4,472,846,724
发行股数4,521,146,724
备注: 实时报价更新时间为 09/04/2026 18:00
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