| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2025年度,集团营业额上升2.3%至133.89亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降22% 至16.12亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少3.2%至63.72亿元,毛利率下跌2.7个百分点至47.6%; (二)医疗器械产品:营业额上升1%至65.77亿元,占总营业额49.1%,分部溢利下降32.1% 至6.93亿元; (三)骨科产品:营业额上升5.8%至15.23亿元,占总营业额11.4%,分部溢利增长43.6% 至3.16亿元; (四)介入产品:营业额增加1.3%至20.06亿元,占总营业额15%,分部亏损扩大6.3倍至 1.37亿元; (五)药品包装产品:营业额增加0.4%至22.88亿元,占总营业额17.1%,分部溢利则下降 8.7%至8.24亿元; (六)血液管理产品:营业额增加13.5%至9.95亿元,分部溢利上升25.4%至8117万元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利128项,正在申请中的121项,新取得产品注册证111项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有48项。於海外正在申请中的专利34项,已经研发完成、尚在取证 过程中的产品注册证有49项。於2025年12月31日,集团国内拥有931项产品注册证, 1144项专利,其中247项是发明专利。海外拥有927项产品注册证,262项专利; (八)截至2025年12月31日,集团的国内客户总数为10,346家(包括医院4072家、血站 419家、其他医疗单位1204家和经销商4651家),海外客户总数为7809家(包括医院 3357家、其他医疗单位1937家和经销商2515家); (九)於2025年12月31日,集团之现金及银行结余为85.7亿元,借款为37.91亿元,另有应 付债券9.99亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为21.2%(2024年: 17.7%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2023年1月,集团持67.51%权益之威高骨科(沪:688161)以10.3亿元人民币(约 11.68亿港元)向主要股东威海威高国际医疗收购山东威高新生医疗器械全部权益,其主要从事组织修复 产品线的研发、制造及销售。 |
| 股本 |
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