| 集团简介 |
| - 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| - 2022年度,集团营业额上升3.1%至136.19亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加 19.7%至27.23亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少3.3%至71.13亿元,毛利率下降3.4个百分点至52.2%; (二)医疗器械产品:营业额上升5.2%至68.59亿元,占总营业额50.4%,分部溢利增加 34.8%至12.98亿元; (三)骨科产品:营业额减少13.9%至18.3亿元,占总营业额13.4%,分部溢利下跌24.4% 至5.76亿元; (四)介入产品:营业额上升11.8%至17.26亿元,占总营业额12.7%,分部溢利减少2.5% 至1.47亿元; (五)药品包装:营业额上升3.2%至21.05亿元,占总营业额15.5%,分部溢利增长4.8%至 8.96亿元; (六)血液管理:营业额增加12.4%至10.98亿元,分部溢利增长23.9%至2.11亿元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利123项,正在申请中的171项,新取得产品注册证60项,已经 研发完成、尚在取证过程中的有63项。於海外正在申请中的专利14项,已经研发完成、尚在取证过 程中的产品注册证有161项。於2022年12月31日,集团国内拥有650项产品注册证, 800项专利,其中103项是发明专利。海外拥有760项产品注册证,189项专利; (八)截至2022年12月31日,集团的国内客户总数为9103家(包括医院3601家、血站414 家、其他医疗单位1119家和经销商3969家),海外客户总数为7354家(包括医院3595 家、其他医疗单位1683家和经销商2076家); (九)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为68.62亿元,借款为33.64亿元,另有 应付债券9.94亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为20.1%(2021年: 20.9%)。 |
| 公司事件簿2026 | 2023 |
| - 2026年1月,威高血净(沪:603014)以85.11亿元人民币向集团及威海盛熙企业管理谘询中 心收购山东威高普瑞医药包装(集团持有其95.9784%权益)100%股权,代价以每股31.29元 人民币发行2.72亿股股份支付,占其经扩大後已发行股本39.43%,其中集团获发行2.61亿股股 份。完成後,集团持有威高血净权益由23.53%增至52.1%。山东威高普瑞医药包装主要从事预灌封 给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研发、生产与销售。预期出售事项不会录得任何收益或亏损。 |
| 股本 |
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